Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
Faktúra 130/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400039 09.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Objednávka 11/2400032 stromček - Nandina domestica 20,00 s DPH 02.09.2024 HV 21 s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.09.2024
Objednávka 11/2400031 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 30.08.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2024
Objednávka 11/2400030 voda Pí 11,00 s DPH 23.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2024
Objednávka 11/2400029 voda Pí 11,00 s DPH 01.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2024
Objednávka 11/2400037 voda Pí 16,50 s DPH 23.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.09.2024
Objednávka 11/2400036 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia 248,60 s DPH 16.09.2024 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 16.09.2024
Objednávka 11/2400038 Odvoz splaškovej vody 190,00 s DPH 30.09.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.09.2024
Objednávka 11/2400039 voda Pí 11,00 s DPH 03.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Faktúra 135/2024 Stravovanie v ŠJ 396,48 s DPH 16.10.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.10.2024
Faktúra 134/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 22,40 s DPH 16.10.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.10.2024
Faktúra 133/2024 Regist.denník, poštovné 42,00 s DPH 14.10.2024 Marczibal Zsolt, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.10.2024
Faktúra 132/2024 Servisné práce a revízia kotla - telocvičňa 189,00 s DPH 11.10.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2024
Faktúra 131/2024 Učebné pomôcky, doprava 173,95 s DPH 10.10.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2024
Faktúra 129/2024 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 09.10.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Objednávka 11/2400034 voda Pí 11,00 s DPH 05.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2024
Faktúra 128/2024 vodné 34,29 s DPH 09.10.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Faktúra 127/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 07.10.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2024
Faktúra 126/2024 el.en. 347,06 s DPH 07.10.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1064