|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
Objednávka |
11/2400020
|
špec. a pedagogická a psychologická práca
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
10/2024
|
plyn
|
1 891,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
Faktúra |
8/2024
|
telefon
|
25,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
7/2024
|
KORWIN - podpora
|
146,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
|
Faktúra |
6/2024
|
el.en.
|
499,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.01.2024 |
|
Faktúra |
5/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.01.2024 |
|
Faktúra |
4/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400002
|
|
16.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.01.2024 |
|
Faktúra |
3/2024
|
VEMA
|
347,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
11/2400023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.06.2024 |
|
Objednávka |
11/2400022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.06.2024 |
|
Objednávka |
11/2400021
|
Odvoz splaškovej vody
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.06.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
asc
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.06.2024 |
|
Faktúra |
9/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
309,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.06.2024 |
|
Faktúra |
65/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400022
|
|
11.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.06.2024 |