|
|
Faktúra |
85/2026
|
el.en.
|
-21,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Pí aquaunion s.r.o |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Verejná správa SR - prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200014
|
školské potreby pre žiakov so SZP
|
181,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Alexandra-Denisa Pásztorová |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
elektrická energia
|
270,19 |
s DPH |
|
001
|
09.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Korwin - účtovná agenda
|
129,98 |
s DPH |
|
1/2020
|
08.04.2022 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
školské potreby pre žiakov so SZP
|
181,20 |
s DPH |
9/2200014
|
|
29.06.2022 |
Alexandra-Denisa Pásztorová |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
telekom. služby
|
30,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Pí aquaunion s.r.o |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
DataWex Cloud
|
248,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
školenie kuričov
|
96,00 |
s DPH |
9/220002
|
|
04.04.2022 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200002
|
školenie kuričov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200015
|
školské potreby a kanc.potreby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Alexandra-Denisa Pásztorová |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
školské potreby a kanc.potreby MPC
|
75,00 |
s DPH |
9/2200015
|
|
29.06.2022 |
Alexandra-Denisa Pásztorová |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
telekom. služby
|
48,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
školské potreby
|
21,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ŠEVT a.s.. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200001
|
čistiace potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
telekom. služby
|
48,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
čistiace potreby
|
230,00 |
s DPH |
9/22001
|
|
10.03.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200017
|
prenájom miestnosti
|
259,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Gonosz Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.06.2022 |