|
Faktúra |
66/2025
|
Lampa do projektora + poštovné II.st.
|
119,92 |
s DPH |
12/2500022
|
|
15.05.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.05.2025 |
|
Faktúra |
67/2025
|
vodné
|
21,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.05.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
voda Pí
|
16,51 |
s DPH |
12/2500023
|
|
13.05.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2025 |
|
Faktúra |
64/2025
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.05.2025 |
|
Objednávka |
12/2500022
|
Lampa do projektora + poštovné
|
119,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
12/2500023
|
voda Pí
|
16,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
63/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
181,00 |
s DPH |
12/2500016
|
|
09.05.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
62/2025
|
el.en.
|
-26,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.05.2025 |
|
Faktúra |
60/2025
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.05.2025 |
|
Faktúra |
61/2025
|
telefon
|
42,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
12/2500020
|
Odvoz splaškovej vody
|
155,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
12/2500021
|
Oprava a ročná prehliadka a údržba kotla
|
437,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
PROHEATING SERVIS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
59/2025
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
12/2500019
|
|
29.04.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.04.2025 |
|
Objednávka |
12/2500019
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
58/2025
|
telefon
|
25,76 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
57/2025
|
vodné
|
27,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.04.2025 |
|
Faktúra |
54/2025
|
Stravovanie v ŠJ
|
300,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
55/2025
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
56/2025
|
voda Pí
|
16,51 |
s DPH |
12/2500018
|
|
15.04.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
12/2500018
|
voda Pí
|
16,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.04.2025 |